Отчет о реализации

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры» на 2014-2020 годы

за 2016 год

   

В соответствии с постановлением администрации Мучкапского района Тамбовской области от 30.10.2013 №499 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Мучкапского поссовета Мучкапского района Тамбовской области» ответственным исполнителем подготовлен отчет о реализации муниципальной программы. На основе представленного годового отчета администрация поссовета осуществила оценку эффективности реализации Программы.

Стратегическими целями Программы является улучшение уровня жизни населения, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

-обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам;

- обеспечение населения услугами газоснабжения;

- повышение качества и надежности поставки коммунальных ресурсов.

Программа будет реализована в поставленный срок: 2014-2020 годы.

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально- экономических проблем:

Макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.

Финансовые риски: недостаточность финансирования из бюджетных источников.

Программа реализуется за счет средств муниципального бюджета. Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ к отчету

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении муниципальной программы за 2016 г.

Наименование мероприятия

Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР*, прочие расходы)

Источник финансирования

Предусмотрено текстом программы, тыс. Руб.

Предусмотрено бюджетами, тыс. Руб.

Исполнение финансирования (кассовые расходы) за отчетный период, тыс. Руб.

Причины неисполнения финансирования программы

1

2

3

4

5

6

7

(газификация)

- разработка проектно-сметной документации по ул. Молодежная;

- ремонт газопроводных сетей низкого давления по ул. Трудовая, Скрябина.

(водоснабжение)

-замена фильтра в скважине по ул. Троицкая ;

-оценка водопровода ;

-ремонт водозаборной скважины по ул. Станционная ;

-разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборной скважины и водонапорной башни по ул. Кр. Москва ;

-строительство водопровода протяженностью 900 метров от ул. Троицкая до ул. Заводская.

 

Всего, в т.ч.

2451,0

2451,0

2416,0

 

Федеральный бюджет

 

 

 

 

Областной бюджет

 

 

 

 

Местный бюджет

2451,0

2451,0

2416,0

 

Внебюджетные источники

 

 

 

 

 

Глава

поссовета                    М.А.Коростелев